黔東南州2024年預(yù)算執(zhí)行情況與2025年預(yù)算草案的報告(摘要)
一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年,在州委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在州人大、州政協(xié)有力監(jiān)督和支持下,全州各級各部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局,扎實推進(jìn)積極財政政策落實,強化財政資源統(tǒng)籌,圍繞“四新”主攻“四化”和“五個堅持”,提升新質(zhì)生產(chǎn)力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升向好,堅決落實“過緊日子”要求,全力保障和改善民生,兜牢“三?!钡拙€,持續(xù)防范化解債務(wù)風(fēng)險,較好地完成了2024年度財政收支預(yù)算工作。
(一)一般公共預(yù)算
全州一般公共預(yù)算收入完成80.42億元,為年初預(yù)算79.57億元的101.1%,增收3.18億元,增長4.1%。其中,稅收收入完成42.05億元,增長6.4%;非稅收入完成38.37億元,增長1.7%。加上上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等,收入總量預(yù)計為647.18億元。全州一般公共預(yù)算支出完成527.29億元,增支35.19億元,增長7.2%。加上上解支出、一般債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等,支出總量預(yù)計為647.18億元。收支相抵,全州一般公共預(yù)算收支平衡。
州本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成14.23億元,為年初預(yù)算14.14億元的100.6%,增收0.5億元,增長3.6%。其中,稅收收入完成7.44億元,增長3%;非稅收入完成6.79億元,增長4.3%。加上上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等,收入總量預(yù)計為133.17億元。州本級一般公共預(yù)算支出完成95.29億元,增支1.57億元,增長1.7%。加上上解支出、一般債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等,支出總量預(yù)計為133.17億元。收支相抵,州本級一般公共預(yù)算收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算
全州政府性基金預(yù)算收入完成106.44億元,為年初預(yù)算85.7億元的124.2%,減收4.27億元,下降3.9%。加上上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、專項債券轉(zhuǎn)貸收入等,收入總量預(yù)計為146.05億元。全州政府性基金預(yù)算支出完成118.54億元,減支10.99億元,下降8.5%。加上上解支出、專項債券還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等,支出總量預(yù)計為146.05億元。收支相抵,全州政府性基金預(yù)算收支平衡。
州本級政府性基金預(yù)算收入完成1.44億元,為年初預(yù)算8.45億元的17%,減收3.49億元,下降70.8%。加上上級補助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、專項債券收入等,收入總量預(yù)計為18.61億元。州本級政府性基金預(yù)算支出完成4.4億元,減支3.34億元,下降43.2%。加上補助下級支出、專項債券還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等,支出總量預(yù)計為18.61億元。收支相抵,州本級政府性基金預(yù)算收支平衡。
二、2024年財政重點工作
2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年,全州財政堅決貫徹黨中央、國務(wù)院,省委、省政府決策部署和州委、州政府工作要求,對照州人大有關(guān)決議,堅決落實積極財政政策適度加力、提質(zhì)增效的要求,扎實推進(jìn)穩(wěn)總量、提質(zhì)量,過緊日子、抓落實,保三保、兜底線,抓化債、防風(fēng)險,降成本、保利息,抓改革、促發(fā)展,強監(jiān)督、嚴(yán)紀(jì)律等“7大行動”,著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險、保民生、抓改革,為全州經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實財力支撐。
(一)千方百計穩(wěn)增長,著力夯實財力基礎(chǔ)。
(二)全力以赴保民生,著力提升民生福祉。
(三)持之以恒防風(fēng)險,著力兜牢安全底線。
(四)科學(xué)合理調(diào)結(jié)構(gòu),著力提升政策效能。
(五)較真碰硬抓改革,著力健全治理體系。
三、2025年全州預(yù)期目標(biāo)和州本級預(yù)算草案
(一)全州一般公共預(yù)算預(yù)期目標(biāo)
2025年,全州一般公共預(yù)算收入按增長2%左右的預(yù)期目標(biāo)安排,預(yù)計為82.03億元。全州一般公共預(yù)算支出預(yù)計增長3%左右,預(yù)計完成543億元。
(二)州本級預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算
2025年,州本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為14.67億元,預(yù)計增長3.16%。加上上級補助69.9億元、債券轉(zhuǎn)貸收入0.69億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.14億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元、調(diào)入資金0.17億元、下級上解收入8.78億元等,收入總量預(yù)計為120.36億元。州本級一般公共預(yù)算支出安排114.36億元(含州級配套縣級列支3.03億元),加上一般債務(wù)還本支出1.79億元、上解上級支出2.43億元、補助下級支出0.63億元等,支出總量預(yù)計為120.36億元。收支相抵,州本級一般公共預(yù)算收支平衡。
四、2025年財政主要任務(wù)
(一)堅持穩(wěn)中求進(jìn)、增收節(jié)支,增強財政保障能力。
(二)堅持盡力而為、量力而行,持續(xù)增進(jìn)民生福祉。
(三)堅持聚焦重點、加大投入,做好重大戰(zhàn)略保障。
(四)堅持協(xié)同配合、守牢底線,夯實社會發(fā)展根基。
(五)堅持守正創(chuàng)新、深化改革,提升財政治理效能。